防范風險,內部審計制度體系建設初見成效
為進一步規范自貢城投集團系統內部經濟責任審計工作,防范審計風險,根據年度工作計劃,集團審計法務風控部對《內部經濟責任審計操作指南(試行)》進行了修編,并經集團公司黨委會、董事會審議通過,于2019年4月15日印發執行。
2019年5月15日,自貢市審計局主管的自貢市審計學會2019年第3期自貢內部審計動態對此項工作進行了專題通報,這是對集團公司積極貫徹落實相關內部審計法律法規的肯定。集團審計法務風控部將繼續完善集團內部審計制度體系建設,為下一步更好地開展內部審計工作奠定制度基礎。
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